アフィリエイト税務調査、税金、確定申告など。Pt.7

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前スレ

アフィリエイト税務調査、税金、確定申告など。Pt.6

アフィリエイト、情報商材、ヤフオクで収益を上げている方の

税金関係、税務調査の話題など話し合うスレッドです。

75クリックで救われる名無しさんがいる

ギリギリ38万切るくらいだったけど

FXの損失があるから申告したら

所得税が0なのに

住民税の請求が7000円も来た

稼いでる人からしたらめっちゃ高くないすかね?

80クリックで救われる名無しさんがいる

>>75

FXって今は分離課税じゃねーの

3年間の損失繰越しか出来ないよ

76クリックで救われる名無しさんがいる

7000円が高いって言ってるんじゃなくて

数百万稼いでる人は住民税めっちゃ凄そうですねって意味ね

日本語変だったんで

77クリックで救われる名無しさんがいる

>>76

ヘタしたら所得税よりたかいからな

うちの地方施設がなんもないし高すぎ

78クリックで救われる名無しさんがいる

>>77

38万で申告して33万が控除で

5万円分に対して7200円だから

計算したら10%以上あるみたいだね

こんな高かったとは知らんかった

82クリックで救われる名無しさんがいる

>>78

うちのとこは10%以外にも+4000円ぐらい共通でとられるのがある

地域によっても違うんだろうけど

ギリギリかかるくらいだと割高だと感じるね

83クリックで救われる名無しさんがいる

つ均等割

86クリックで救われる名無しさんがいる

>>80

FXは損しかしてないから申告したこと1度もなかったけど

スイスショックの時に爆益になっちゃって

それで2年前の分から申告しなきゃいけなくなった

>>82

>>83

詳細見たら税金が2200円で均等割が5000円って書いてた

さすがにこれは高いかも

104クリックで救われる名無しさんがいる

700万で経費10万に税務調査なんて入らんわ

向こうも人件費掛かってるからそれなりにぶん取れるとこ狙って入るよ

106クリックで救われる名無しさんがいる

勝手に脳内だと思っていろよw

>>104

逆に金を取られるかもしれないからなw

116クリックで救われる名無しさんがいる

住民税&予定納税通知がきたあああああ

うげええええええ

117クリックで救われる名無しさんがいる

100万程度の副業で

青色申告やろうもおもうけど

なんかデメリットありますか?

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>>117

(‘A`)マンドクセのが一番のデメリットだと思う

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>>118

帳簿も入金が一社から月10万くらいあるくらいだから大してめんどくさくもなさそうなので

一番のデメリットも大したことなさそうです

それで65万も控除できるならやったほうがいいですね

120クリックで救われる名無しさんがいる

>>119

かける手間と節約出来る税金6万円とどっちを取るかだけ

121クリックで救われる名無しさんがいる

>>120

白色も帳簿いるようになって

ほとんどかわらなくない?

簡単な副業なら簿記ソフト使えばすぐにできるし

134クリックで救われる名無しさんがいる

簡易課税で1年だけやって

次の年免税事業者に戻ったら簡易課税も解消されるよね?

135クリックで救われる名無しさんがいる

>>134

不適用届出書を出さない限り簡易が継続

136クリックで救われる名無しさんがいる

簡易継続でも消費税課税事業者じゃなかったら

消費税払わなくていいから簡易の計算はしなくてもいいってことでおkかね?(´・ω・`)

137クリックで救われる名無しさんがいる

>>136

売上下がって免税になれば、免税が優先。

売上上がって課税に戻ると、簡易が適用。

138クリックで救われる名無しさんがいる

>>135 >>137

なるほどーあざます(´・ω・`)

192クリックで救われる名無しさんがいる

青色専従者もいないなら白の方がいいな

青から白にしたら言われそうだがw

227クリックで救われる名無しさんがいる

当方、グーグルアジアパシフィックと取引してます(キリッ

毎日管理画面とにらめっこですヨッ

278クリックで救われる名無しさんがいる

税法に関しては一般弁護士はある意味素人だよ。

司法試験の選択科目で選択しないと税法を全くやらなくても合格出来るから。

そのため弁護士で税法をキチンとやっている人はすごく少ない。

税理士登録している弁護士でも、肩書だけで雇い税理士や提携先の税理士に丸投げって場合が多い。

ついでにいうと国税専門官も法律解釈出来る程法律をキチンとやってる人はあまり居ない。

専門官の公表されてる教育課程を見たけれど、一般法律解釈をやっているようには見えないけど。

281クリックで救われる名無しさんがいる

>>278

さらに言うと税理士も試験免除で勉強してないのが多い

294クリックで救われる名無しさんがいる

仕事用、確定申告用、私用、その他タブレット等管理情報ごとにPC分けるのは基本だろ

295クリックで救われる名無しさんがいる

>>294

確定申告用のパソコンいらなくね

297クリックで救われる名無しさんがいる

>>295

必要だよ

どこで情報漏洩するかわからないからね

決して趣味ではないよ危機管理だよ

298クリックで救われる名無しさんがいる

>>297

うそーん

それはないわ

326クリックで救われる名無しさんがいる

前々事業を判定に使うのは、前事業だと前事業の申告前に当時業が開始してしまうからだよ。

351クリックで救われる名無しさんがいる

結論から言うと心配するだけ無駄

エコポイント同様一時所得(国税庁の"見解"であり一時所得と決まったわけでもない)とすると最大50万の控除があるからその年に合計50万以上の一時所得を得ていなければ無視してOK大抵の人は申告の必要はないだろう

もっと言うとポイント申告してる人なんてまずいないから気にせず使って調査で何か言われたら申告が必要なんて知らなかったでいいしそもそも調査官もポイントの事まで調べない普通にスルー

353クリックで救われる名無しさんがいる

>>351

今年初めて収益上がったから不安な初心者なんだけど、アマゾンも現金かポイントって選べるじゃん。俺はポイントにしてるんだけど、これもそんな感覚で良いのかな。とするとアドセンスだけになって余裕で確定申告しないでよくなるんだけど。

そう考えたら言い訳しやすさでポイントでもらうことを継続するのっていいかも

385クリックで救われる名無しさんがいる

にあるように所得の発生時期は

>ポイントプログラムは、受贈者たるポイント保有者の特典の請求等の意思表示を停止条件とする贈与契約と考えられるので、ポイントによる経済的利益は、停止条件が成就した時

所得区分としては

>役務提供の対価として付与されるポイントは対価性があるため雑所得

でそれを追認する形で

がある

ポイント使った時に計上ってのが国税庁の考え方なんだからそれが一番無難な処理だし基本的にそういた方がいいと言う事は間違いないよ

実際考え方としても正しいと思うけどね

面倒だからやらないって言うのは勝手だが国税庁の見解と違う事をしている事は自覚しような

売上計上してて当然アカウント剥奪されたりポイントプログラム提供企業が倒産した時に損金処理してもポイントがあった事を証明出来なければ否認されるんじゃ無いの?支払調書も無いし

388クリックで救われる名無しさんがいる

>>385

>売上計上してて当然アカウント剥奪されたりポイントプログラム提供企業が倒産した時に損金処理してもポイントがあった事を証明出来なければ否認されるんじゃ

君には記帳義務と帳簿等(相手が作成して交付された計算書や請求書類も含まれる)の保管義務がある。

それをやっていれば税務署に対してそれらを証拠として提示して主張する権利がある。

できないなら法律義務を果たさない君が悪い。

391クリックで救われる名無しさんがいる

>>388

ポイントを立証する法定文書が存在するの?

あと自分が言っている事にも何の法的根拠がない事自覚してる?

法的根拠が無いのは当たり前だよ

だってポイントに関する法律がないんだから

税務職員が認めるのと国税庁がHPで発表してる事じゃ意味合いが全然違うよ

税務職員なんてロクに勉強せずに通達少しかじりましたくらいの知識しかないんだから

392クリックで救われる名無しさんがいる

>>391

法定文書にまで幅を広げるなら、その前に商法や民法も見ておきなよ。

国税庁のHPには君の独善的解釈とは逆のことが書いてあるけどね。

君は日本語能力だけでなく、基本的知識とコミニュケーション能力にも問題がありそうだ。

それと国税庁のHP書いてるのも税務職員なんだぜ。ランサーズなんかで募集してるとでも思ってるのか?

393クリックで救われる名無しさんがいる

>>392

じゃあ具体的に法的根拠を交えてポイントの課税時期を説明してみてよ

現状プロのアフィ乞食が独自解釈を展開してるだけじゃん

信用度で言ったら国税局に42年勤めた税理士先生の方が高いわ

394クリックで救われる名無しさんがいる

>>393

君の主張では「税務職員なんてロクに勉強せずに通達少しかじりましたくらいの知識しかないんだから

」なんだろw

いつまでも自分に都合のいい主張だけ並べる能天気な性格は羨ましいぞw

459クリックで救われる名無しさんがいる

一年で36万経費にしてたから怒られたわ

今回は注意で済んだけど来年からは経費にするなってさ

464クリックで救われる名無しさんがいる

>>459

おまえあたまわるいな

513クリックで救われる名無しさんがいる

カード利用は未払いじゃなく現金支出で経理してもO.K.(個人名義のカード)

ただしカード利用明細は残しておく必要あるけど。

514クリックで救われる名無しさんがいる

>>513

それは現金主義の届出をしてるときだけだろ。

決算のときに未払いの洗い替えをするならそれでもいいけど。

515クリックで救われる名無しさんがいる

>>514

未払いは出ないよ。

個人で立替払して、事業用の財布から即時清算したと考える。

事業用のカードで支払ったのなら正確にやる必要があるけれど、個人のカードは立替払としてやっても問題ない。

519クリックで救われる名無しさんがいる

うん、年末だけ未払金立ててもおkだね。

>>515は明らかに間違った考えだからマネしちゃダメ。(現金主義ならいいけど)

543クリックで救われる名無しさんがいる

税理士に聞いたらマイナンバー書かない人も多いみたいなニュアンスで言われて、じゃあマイナンバー書かないでって言ったらあっさりわかりましたって言われた。

マイナンバー書いて得するようにでもしなきゃ書く人いないんじゃないのかこれ。

559クリックで救われる名無しさんがいる

>>543

税理士ですらそんな感じなのか

本当になんのためにあの制度をつくったんでしょうね

560クリックで救われる名無しさんがいる

>>559

だから、国が漏れなく税収を上げるためなの。

国民の不便とか考えてるわけないよ。

561クリックで救われる名無しさんがいる

個人番号は罰則付けないと書かない奴多そうだ。

>>560

脱税している奴や誤魔化している奴、悪質ナマポの炙り出しで効果が期待できる。

まともにやっている奴には迷惑なだけだけどな。

567クリックで救われる名無しさんがいる

予定納税っていって前もって所得税払わないといけないときいてびっくりしたんだけど、みんなもこれ払ってる?

569クリックで救われる名無しさんがいる

>>567

得するのに払わない奴なんているの

578クリックで救われる名無しさんがいる

>>569

は?

得なんてしねえよ

前年分実績で前払いさせられるだけ

590クリックで救われる名無しさんがいる

教材、参考資料代、備品、事務用消耗品

パソコン周りもガッツリ経費

とにかく事業に関連するものは全て経費にする

申告主義なんで一次的には自分が経費だと思うものを全てぶち込む

税務調査を受けて否認されてその説明が法的に正しく納得のいくものであれば次からは経費に入れない

調査が無ければ問題ないし調査を受けても過少申告加算税と延滞税を多少払う程度だ

経費自体グレーゾーンだから事業に必要な費用ですと言いきる事が大切

当然事業で必要なものである事が絶対条件だが

593クリックで救われる名無しさんがいる

>>590

その調子で経費にできるのはアフィリエイトの書籍くらい。

所得税法では事業に必要な費用というだけでは経費にはならんのよ。

事業以外に0.01%でも関係あれば経費を否認できる法律になってる。

これに対抗するにはここで何十回も出てるように時間や面積での按分をする必要がある。

所得税法第四十五条、施行令第九十六条がその根拠。

事例がこれ。

裁判でも「事業に必要」とは認めてくれたが経費計上は所得税法により全額否定されてる。

598クリックで救われる名無しさんがいる

>>593

国税不服審判所の裁決事例なんて持ち出してきてるけど、意味分かってる?

税務署からの処分についてはいきなり裁判所に訴訟を持ち込むことは出来ない。

まず前段階として国税不服審判所に「審査請求」することになってる

審査請求の結果が出た後にそれでも不満ということになれば、ようやく裁判所に裁判の申し立てができる(簡略化してるけど正確にはもっと細かい)

ただ、実際国税不服審判所に審査請求してもほとんど通らない。所詮同じ税金取る側だから

それで何がいいたいかと言うと、>>593の引用した裁決事例っていうのはこの国税不服審判所が出したものなの

だからこれは判例でも何でもない。いかにも実際の運用が裁決事例のように執り行われているかのような書き方はおかしい

この事案もこのまま終わったとは思えない。調べてないから分からんけど、結局訴訟まで行ったんじゃない?

599クリックで救われる名無しさんがいる

>>598

訴訟まで行ったものは勝っても負けてもHPに載せないよ。

>>593は平成13年ということだから裁判にしていないはず。

裁決を公表するということは、少なくとも税務署としてはこの通りやりますっていう意思表示では。

694クリックで救われる名無しさんがいる

税務調査後、まずは住民税の請求があった

100万

どうしよ

695クリックで救われる名無しさんがいる

>>694

1000万ぐらい稼いだのかよww

そりゃ税務調査来るわな

アフィでそれだけ稼いだら大したもんだわ

696クリックで救われる名無しさんがいる

>>695

まさか1000万円くらいで来るとは思わなかった

節税用にレビューサイト作って、経費使って物買ったり旅行したりしてレビュー記事書きまくろうと決心した

698クリックで救われる名無しさんがいる

無申告だったの?

消費税も来るでしょ

699クリックで救われる名無しさんがいる

>>698

数年分なので消費税はないよ

700クリックで救われる名無しさんがいる

>>698

年間1000万以上の報酬だと消費税もかかるのかいなw

>>696の人はなん年間分で1000万円の利益だろうけどね

そんな1年ぐらいで来ないだろうから、何年か泳がしてから来たのだろね

701クリックで救われる名無しさんがいる

>>699

総額でしたか

>>700

せやね

1000万中途半端に超えると逆に収入減るんよね

720クリックで救われる名無しさんがいる

青色申告は予め開業届と青色申告承諾申請書を提出していないとできない

青色でも白色でも収入を証明する書類は特に提出しなくおk

経費を証明する書類だけ自宅に保管しておいて税務調査が入ったときに見せる

724クリックで救われる名無しさんがいる

>>720

ありがとう!

開業届は去年提出していて、今年から初めての青色申告です。

なので確かに色々よく分かっていませんが、

会計ソフトを使って青色申告決算書と確定申告書は作成済みです。

勉強します。

725クリックで救われる名無しさんがいる

>>724

作成し終わってから聞きに来たのかよw

作成前に聞きに来いや

770クリックで救われる名無しさんがいる

前年ブログの収益が35万で経費引いたら所得5万くらいだったんですけど今回は申告不要でいいんですよね?

774クリックで救われる名無しさんがいる

>>770

アフィで経費30万もかかるのかよw

772クリックで救われる名無しさんがいる

ばれないから払わなくていい

776クリックで救われる名無しさんがいる

>>772

ばれない根拠はどこにもない。

義務だし、ばれたらそれどこではない。

手続きも簡単で、所得5万だと税金なんて知れてる。

やったほうがいいよ。771のバカはスルー推奨。

775クリックで救われる名無しさんがいる

>>774

アフィじゃなくて写真メインの雑記ブログです

写真取るのに新しい一眼買ったりパソコン買ったりして減価償却の按分も含めたので

777クリックで救われる名無しさんがいる

>>775

パソコンとか一眼でそんな丸々経費にできるのもなのかな

収入が何百万、何千万の人ならある程度は経費にできるらしいけど、

収入が少ない人は、多い人と同じようには経費にできにくいって聞いたことあるけどね

779クリックで救われる名無しさんがいる

>>776

ありがとうございます、e-taxでやってみます

>>777

一眼もパソコンも取得金額20万余裕で超えるので、耐用年数で均等割のうえ50%按分してるんですけどこれでも通らないですかね

他に通信費とか交通費とかブログのショバ代とか入れて計算したらそれぐらい行きました

780クリックで救われる名無しさんがいる

>>779

案分は厳格な計算方法無いんだから多めの割合を経費にしとくのが基本じゃね?

調査着たらゴネて、ダメなら修正するわって気持ちでさ。

783クリックで救われる名無しさんがいる

>>779

住民税だけならば、住んでいる地域の市民税扱っている部署なり出先にいけばいいだけだよ。e-taxでなくていいよ。

住んでる地域にもよるけど、pdfで書類をダウンロードして、郵送でオケのところもありますよ。

782クリックで救われる名無しさんがいる

>>780

そうですね、とりあえず50%で申請します

自家用車の経費とかはさすがに20〜30%に抑えますがカメラは9割がたブログ用写真しかとってないのでなんか言われたらゴネますね

ありがとうございます

784クリックで救われる名無しさんがいる

>>776

バレても住民税に重加とかないし勝手に請求してくるだけだし5万の儲けじゃ雀の涙ほどの税金と更に雀の涙の延滞税とられるだけだよ

申告の手間考えたら延滞税払った方がマシなくらい

>>780

ゴネてダメでも更正チラつかせて間を取るくらいでいいよ

こっちが根拠を明確にすればそれを否定する根拠を示さない限り更正できないからね

あと按分なんてしないでパソコン一眼は全額経費の方がいいよ按分なんてしたら割合の根拠示さなきゃならないからね

パソコンも一眼も2台持ちで片方事業用片方家事用にした方がいい

家事用に一眼必要ないけどね適当な安カメラ買って家事はそれ、事業では綺麗な写真撮りたいので一眼とでも言えば何も言い返せない

785クリックで救われる名無しさんがいる

>>784

その理屈通ってないわ。

もう黙ってろw

818クリックで救われる名無しさんがいる

ここの皆さんのおかげで

無事に確定申告出来ました

どうもありがとう

822クリックで救われる名無しさんがいる

>>818

2ちゃんねるには珍しく礼儀正しい人だw

857クリックで救われる名無しさんがいる

滑り込み今日の消印で郵送申告してきた。

本業600の副業600やけど

1000超えると本業の源泉徴収済なんてすずめの涙みたいに税金もってかれる。。。

さらにこの後、住民税も請求来るかと思うとゲンナリなんだけど。

いま、青色なんだけどなんかいい節税ないかな??

858クリックで救われる名無しさんがいる

>>857

税理士に相談してみたら?

でも副業だと家賃や電気代を按分して計上したり

専業主婦の奥さんを青色専従者にしたりぐらいしかないんじゃないかな。

867クリックで救われる名無しさんがいる

>>857

安定して収入が見込めるなら法人化するのが一番

862クリックで救われる名無しさんがいる

>>858

家賃って持ち家の住宅ローンでも按分できるかな??

868クリックで救われる名無しさんがいる

>>862

持家であれば家を個人事業の固定資産に繰り入れることで

減価償却費と住宅ローン返済額のうち利息分を費用計上できると思う。

もちろんどちらも家事按分が必要

まあ数万円程度の節税にしかならないけどね。

869クリックで救われる名無しさんがいる

>>867

同意する

870クリックで救われる名無しさんがいる

家事按分っていう時点でウンザリ

しかも大したリターンもない

青色にしても優遇措置があるのは最初の2年だけ

結局は逃げ道なんてないんだよね笑

871クリックで救われる名無しさんがいる

>>868

住宅ローンは事業に使ってるとバレると一括返済する契約になってるのがあるからな。

事業用にすると住宅ローン控除も使えなくなる。

>>870

青色の優遇が最初の2年って何だ?

消費税で法人化すれば最初の2年は免税に出来るのはきいたことあるが。

881クリックで救われる名無しさんがいる

法人建てたら社会保険を払わなきゃいけないって聞いたんだけど、個人事業主で続けるのと長い目で見てどっちがお得なの?

882クリックで救われる名無しさんがいる

>>881

法人 自分だけ社保、家族は非常勤役員・国保にして人数分の給与所得控除

個人 全員国保で家族は青色事業専従者給与で処理

自分で計算してお好きな方で

884クリックで救われる名無しさんがいる

>>882

法人ってなんでも経費にできるってきいたけどまじ?

886クリックで救われる名無しさんがいる

>>882

法人の場合、家族は月8万の非常勤役員にして自分の扶養に入れるのが一番良くないか?

885クリックで救われる名無しさんがいる

>>884

税務調査入った時に調査員を納得させる説明ができるなら思う存分経費にしてくれ

888クリックで救われる名無しさんがいる

>>885

納得させる必要はない

説明できればいいだけ

911クリックで救われる名無しさんがいる

税調くるとアフィサイトだけでなく家族の口座から全部見せてって言われるよ。

その上でキチンと申告してれば、話しするだけ。

970クリックで救われる名無しさんがいる

税務調査って個人にもそんなにあるものなの?

どういう人が対象になりやすいんだろ

972クリックで救われる名無しさんがいる

>>970

税務調査の統計みたいなのを国税のサイトで公開してるから見ておいでよ。

特別・一般調査が平均1件1100万、着眼調査が1件600万。

それぞれ対象期間の6年で割ると200万と100万。

取引相手、振込先が簡単に割り出せて調査出来るアフィリエイトは着眼調査だろうから年100万くらい無申告収入があれば来る。

平均だからそれ以下でも喜んで来る。